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  • 信息有效性:
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  • 信息名称:
  • 资阳区工商联2016 年 
  • 公开日期:
  • 2017-09-05 
  • 过期日期:
  • 长期有效 
  • 内容描述:
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  • 资阳区工商联2016 年度部门决算表  
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    第一部分 资阳区工商联概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    三、部门决算单位构成

     

    第二部分 资阳区工商联2016 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分 资阳区工商联2016年度部门决算情况说明

     

    第四部分 名词解释


     

    第一部分 资阳区工商联概况

    一、主要职能

    1.工商联团结、帮助、引导、教育,为会员搞好服务,培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍,促进非公有制经济健康发展作为工作目标。努力为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展,实现中华民族伪的伟大复兴贡献力量。

    2.开展非公有制经济人士思想政治工作,引导诽非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献。做合格的中国特色社会主义事业建设者。

    3.参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政义政,民主监督;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

    4.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业;为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务;开展专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量;组织会员出国、出境考察,帮助会员开拓国内、国际市场,促进经济、技术和贸易合作。

    5.加强商会机关自身建设,建立健全各项规章制度,完善收支审批、会务公开、资产管理、依法行政等,促进工商联工作全部提升,为坟地方经济发展贡献力量和智慧。

    二、机构设置

    根据编委核定,我联内设股室四个,分别是办公室、会员部、法律服务中心、区民营经济发展领导小组办公窒。行政编制4个,事业编制1个,目前在职干部5个。

    三、部门决算单位构成

    本单位无下属单位,只有部门决算。

     

    第二部分 资阳区工商联2016 年度部门决算表

    1:收入支出决算总表

    2:收入决算表

    3:支出决算表

    4:财政拨款收入支出决算总表

    5:一般公共预算财政拨款支出决算表

    6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (详见附表)

    说明:8无数据,区委统战部没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

    第三部分 资阳区工商联2016 年度部门决算情况说明

    一、关于区工商联2016 年度收入支出决算总体情况说明

    区工商联2016年度收入总计102.16万元,比上年同期减少15.46万元,下降13.14%;支出总计111.69万元,比上年同期增加4.63万元,增长4.32%。主要原因:收入减少是因为人员减少;支出增加主要是机关事业单位工资调资。

    二、关于区工商联2016 年度收入决算情况说明

    2016年度收入合计102.16万元,其中:财政拨款收入102.16万元,占100%

    三、关于区工商联2016 年度支出决算情况说明

    2016年度支出合计111.69万元,其中:基本支出107.69万元,占96.42%;项目支出4万元,占3.58%

     四、关于区工商联2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2016年度财政拨款收入总计102.16万元,比上年同期减少15.46万元,下降13.14%;财政拨款支出总计111.69万元,比上年同期增加4.63万元,增长4.32%。主要原因:支出增加主要是机关事业单位工资调资。

    五、关于区工商联2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计102.16万元,比上年同期减少15.46万元,下降13.14%;一般公共预算财政拨款支出总计111.69万元,比上年同期增加4.63万元,增长4.32%。主要原因:支出增加主要是机关事业单位工资调资。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    一般公共服务支出80.39万元,占71.98%;社会保障和就业支出20.69万元,占18.52%;医疗卫生与计划生育支出5.89万元,占5.27%住房保障支出4.72万元,占4.23%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务支出80.39万元。主要用于民主党派及工商联事务、群众团体事务。

    2. 社会保障和就业支出20.69万元。主要用于行政单位离退休支出。

    3. 医疗卫生与计划生育事务支出5.89万元。主要用于行政单位医疗和计划生育事务支出。

    4.住房保障支出4.72万元。主要用于缴纳住房公积金。

    六、关于区工商联2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出107.69万元,其中:人员经费支出 98.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费支出 9.36万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费等。

    七、关于区工商联2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

    无政府性基金预算财政拨款收入

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

    无政府性基金预算财政拨款支出

    (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    八、关于区工商联2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元,支出决算为0.5万元,完成预算的35.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.03万元,完成预算的1.54%;公务接待费支出决算为 0.47万元,完成预算的24.10%2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩公务接待费的结果。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.03万元,占6.00%;公务接待费支出决算为 0.47万元,占94.00%2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:以及压缩公务接待费的结果。

    1、因公出国(境)情况说明

    因公出国(境)无

    2、公务用车购置及运行经费情况说明

    公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1台。

    运行经费支出:0.03万元,主要用于日常维护、购汽油、过桥过路费等。

    3、公务接待情况说明

    公务接待支出0.47万元,国内公务接待10批次,接待110人。接待支出主要用于餐饮。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)预决算收支增减变化情况。

    区工商联2016年度收入总计102.16万元,比上年同期减少15.46万元,下降13.14%;支出总计111.69万元,比上年同期增加4.63万元,增长4.32%。主要原因:支出增加主要是机关事业单位工资调资。

    (二)机关运行经费支出情况。

     机关运行经费支出9.36万元,较上年增加2.42万元,增长3.72%,主要原因是      。

    (三)政府采购支出情况。

    政府采购支出0.48万元,其中,政府采购货物支出0.48万元。

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:/Upload/files/益阳市资阳区工商联2016年度部门决算公开表格1.xls

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